16. November 2016 16:29
Hallo Zusammen,
folgender Sachverhalt: Ein Kreditor K00050 hat auf seiner Karte unter dem Register Fakturierung das Feld „Zahlung an Kred.-Nr:“ mit einer abweichenden Nummer K00040 gefüllt (abweichende Rechnungsadresse). Erstellt man nun eine Bestellung für Kreditor K00050 wird der Offene Posten in der Buchhaltung hinter Kreditor K00040 gebucht. Dies ist auch korrekt.
Nun möchte ich den gleichen Sachverhalt über das Fibu-Buch-Blatt buchen. Hier habe ich bisher kein Feld bzw. Einstellung gefunden um das gleiche Ziel zu erreichen. Weiß jemand von euch wie der oben genannte Sachverhalt im Fibu-Buch-Blatt gefüllt wird? Nach Eingabe der Kontonummer erscheint auch eine Meldung mit dem entsprechenden Hinweis. Bei „ja“ wird der Posten hinter K00050 gebucht. Bei „nein“ passiert nichts.
Grüße
Daniel
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Zuletzt geändert von Walle am 16. November 2016 17:07, insgesamt 1-mal geändert.